Cheltuieli deductibile independente 35 de lucruri pe care le-ai putea deduce
Aici aveți o listă cu 35 de lucruri pe care le puteți deduce, cum ar fi serviciile de gestionare sau cheltuielile cu benzina, de exemplu.

Trebuie să avem în vedere că unele lucruri pe care le puteți deduce ca cheltuială (Venituri, IPRF) și din altele deduceți TVA. Să vedem ce, în general, toți profesioniștii independenți pot fi deduși și, prin urmare, își pot reduce cheltuielile.
Ce putem deduce?
În linii mari, putem deduce toate acele lucruri care fac parte din activitatea noastră profesională sau care sunt legate de aceasta. Din acest motiv, va depinde foarte mult de activitatea pe care o dezvoltăm și de mijloacele de care avem nevoie pentru aceasta, deși cele mai multe sunt comune.
Cum le deduc?
Trebuie să avem în vedere că unele pot fi deduse pe măsură ce cheltuiesc eu, adică atunci când aveți un bilet, iar altele deduc TVA, atâta timp cât aveți factura. Diferența dintre bilet și factură. Dacă sunteți independent și nu cunoașteți toate cheltuielile pe care le puteți deduce, luați notă bună de lista noastră.
Cheltuieli deductibile independente: 35 de lucruri pe care le poți deduce.
1. Materiale de birou
Aceasta include tot materialul de care aveți nevoie pentru a vă dezvolta afacerea, fie că sunt notebook-uri, pixuri, foldere, clipuri ... solicitați factura și veți putea deduce TVA.
2. Cartea de vizită
Cartea ta de vizită. O practică care nu s-a pierdut încă, cardurile pe care le oferiți potențialilor dvs. clienți odată cu contactul dvs., deși acum, pe lângă telefon, includ e-mail și rețele sociale. Le puteți deduce, deoarece este mijlocul dvs. de a obține contacte și de a face rețea, complet justificat.
3. Benzină
În funcție de activitatea dvs., puteți deduce benzina. Este ceva care nu are o reglementare în sine, dar cel mai recomandat este să deducă 50% pentru că dacă îl declarați la 100%, va trebui să demonstrați că vehiculul respectiv și consumul acestuia sunt utilizate exclusiv pentru uz profesional și este greu de făcut.
4. Dietele
O întâlnire cu un client la prânz este una dintre cheltuielile dumneavoastră. Evident, în funcție de ce tip de activitate va avea mai mult sens decât altul. De exemplu, dacă sunteți agent de vânzări, activitățile dvs. obișnuite vor include întâlniri și mese cu clienții, prin urmare, puteți deduce consumul acestor întâlniri fără nici o îndoială. De obicei, se solicită un bilet, deși puteți solicita și o factură.
5. Computer
Toți profesioniștii sau companiile au nevoie de un computer pentru a ne desfășura activitatea. Amintiți-vă că, dacă costul este mai mare de 800 EUR, va trebui să-l amortizați pe parcursul anilor. Aici aveți toate informațiile despre cum să amortizați bunurile de investiții, cum ar fi cazul, un computer.
6. Imprimantă, hard disk sau alte periferice
Dacă aveți un computer, cu siguranță aveți nevoie de accesorii pentru computer, cum ar fi o imprimantă, stick-uri de memorie (USB), cabluri HDMI, hard disk-uri etc., pentru a beneficia la maximum de el. Toate aceste periferice pot fi, de asemenea, deduse, ca întotdeauna, nu uitați să solicitați factura.
7. Mașină
Puteți deduce mașina atâta timp cât puteți dovedi că face parte din activitatea dvs. În articolul „Pot să-mi deduc mașina ca fiind autonomă?” vă spunem exact cum să o faceți în acest caz special.
8. Transport
Dar se poate să folosim alte mijloace de transport, precum autobuzul sau metroul, printre altele. În acest caz, trebuie să vă duceți cardurile de transport public la birourile de asistență pentru clienți ale fiecărui transport și să solicitați să vă emită o factură cu cardurile pe care le-ați folosit în trimestrul respectiv.
9. Mobil pentru serviciu
Dispozitivul în sine, telefonul pe care trebuie să îl cumpărați pentru a putea vorbi cu clienții sau furnizorii și pentru a putea apela sau a fi sunat atunci când aveți nevoie de el.
10. Factura de telefonie mobilă
În conformitate cu cele de mai sus, consumul telefonului pe care îl utilizați. Cereți facturile și mergeți!
11. Factura de internet
Cel mai probabil, veți avea nevoie de acces la Internet pentru a vă dezvolta afacerea, așa că va trebui să solicitați și facturile pentru acest concept pentru a le putea deduce.
12. Domeniul site-ului dvs. web, găzduirea și licența software
Dacă cumpărați domeniul unei pagini web pentru a vă răspândi afacerea online, îl puteți deduce și.
13. Proiectarea site-ului web
Această categorie include serverul de unde vă găzduiți blogul sau site-ul web, imaginile pe care a trebuit să le cumpărați în stoc și tot conținutul aferent pentru care a trebuit să plătiți.
14. Publicitate pe Adwords, Twitter, Facebook.
Aceasta include tot ceea ce este publicitate online, adică campaniile online pe care le veți desfășura pentru a vă promova compania sau afacerea pe web. Acestea vor fi, de asemenea, cheltuieli deductibile ca independent.
15. SaaS, software de marketing sau de productivitate
Quipu, Hootsuite, Tweetdeck, Plugins, Trello ... Toate instrumentele de gestionare, programare sau consultare care sunt legate de activitatea dvs.
Aici vă lăsăm 10 instrumente de bază pentru profesioniști independenți 😉 management și productivitate.
16. Servicii de management sau de consiliere
Dacă aveți un manager sau un consilier care să vă ajute în contabilitate, puteți deduce, de asemenea, taxele din facturile lor ca pisici legate de activitatea dvs.
17. Cărți și reviste profesionale
Orice publicație la care sunteți abonat sau cumpărați pentru a vă informa despre situația din sectorul dvs.; Revistele antreprenorilor, Revista Siglo XXI, El economista etc.
18. Călătorie de afaceri
Orice călătorie pe care trebuie să o faceți pentru a obține clienți, a întâlni investitori, a participa la conferințe ... poate fi dedusă din impozite și justificată ca cheltuieli. Ca și în restul conceptelor, este inclusă numai și exclusiv ceea ce este 100% profesional.
19. Parcare
Dacă trebuie să lăsați mașina parcată într-o parcare în timp ce vă dezvoltați afacerea, aceasta poate fi de asemenea dedusă cu o chitanță sau cheltuieli aferente, cum ar fi plata Parkimeter, compania de rezervare și reducere din orașele mari.
20. Taxa de freelance
A fi autonom și a plăti taxa este o altă cheltuială, prin urmare, o puteți include și ca cheltuieli de dedus. Vă reamintim mai multe detalii despre dacă puteți include taxa de freelance ca cheltuială.
21. Partea proporțională cu locuința
Dacă vă desfășurați parțial sau parțial activitatea în închirierea sau cumpărarea unei case, puteți deduce și partea proporțională a spațiului pe care îl utilizați pentru aceasta. Aceasta include partea proporțională a plății chiriei sau a ipotecii și a cheltuielilor comunitare.
22. Cheltuieli cu gospodăria
În același mod în care vă puteți declara casa ca cheltuială, toate cheltuielile asociate pot fi deduse și ca cheltuială - ținând cont că trebuie raportată doar partea destinată muncii noastre. Lumină, apă, electricitate ... cheltuieli de consum care încă de anul trecut sunt recunoscute și ca o consecință a activității lucrătorilor independenți.
23. Asigurarea locuinței
Asigurarea locuinței, indiferent dacă este vorba de închiriere sau cumpărare, este, de asemenea, considerată drept cheltuieli de dedus. Ca și în rest, păstrați factura într-un loc sigur pentru a o avea atunci când aveți nevoie de ea.